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2022年度瀘州市中醫(yī)醫(yī)院單位決算
來源:瀘州市中醫(yī)醫(yī)院    發(fā)布時間:2023-09-28 11:01:04

目錄

公開時間:2023年 9月 28日


第一部分單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

 


第一部分單位概況

 

一、主要職責

為全市人民身體健康提供醫(yī)療衛(wèi)生服務,以及承擔各類緊急醫(yī)學救援任務。

二、機構設置

醫(yī)院設置臨床、醫(yī)技科室44個,職能科室26個,其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復科等14個科室是國家級、省級和市級重點專科(含在建和培育單位)。

第二部分2022年度單位決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計58254.91萬元。與2021年相比,收、支總計各增加9770.83萬元,增長20.15%%。主要變動原因是事業(yè)收入比上年增加9659.72萬元、一般公共預算財政撥款收入增加613.32萬元、使用非財政撥款結余減少697.26萬元。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

 

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計55138.39萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3983.41萬元,占7.22%;事業(yè)收入50542.58萬元,占91.67%;其他收入612.39萬元,占1.11%。

(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

 

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計58069.16萬元,其中:基本支出54717.71萬元,占94.23%;項目支出3351.45萬元,占5.77%。


(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

2022年財政撥款收、支總計3983.41萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加559.07萬元,增長16.33%。主要變動原因是一般公共預算財政撥款增加。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出3983.41萬元,占本年支出合計的6.86%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加613.32萬元,增長18.2%。主要變動原因是基本撥款支出增加113.59萬元,項目支出增加499.73萬元。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出3983.41萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出607.96萬元,占15.26%;衛(wèi)生健康支出3375.45萬元,占84.74%。

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數為3983.41萬元,完成預算100%。其中:

1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項): 支出決算為607.96萬元,完成預算100%。

2.衛(wèi)生健康(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項):支出決算為1449.91萬元,完成預算100%。

3.衛(wèi)生健康(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):支出決算為560.47萬元,完成預算100%。

4.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項):支出決算為139.26萬元,完成預算100%。

5.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):支出決算為1.9萬元,完成預算100%。

6.衛(wèi)生健康(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項):支出決算為349.46萬元,完成預算100%。

7.衛(wèi)生健康(類)中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項):支出決算為328.7萬元,完成預算100%。

8.衛(wèi)生健康(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):支出決算為545.75萬元,完成預算100%。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出631.96萬元,其中:

人員經費631.96萬元,主要包括:基本工資、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。

 

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2021年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底,單位共有公務用車2輛,其中:轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元,完成預算0%。公務接待費支出決算比2021年增加/減少0萬元,增長/下降0%。其中:

國內公務接待支出0萬元。

外事接待支出0萬元

 

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

 

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

 

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2022年,機關運行經費支出0萬元,比2021年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

(二)政府采購支出情況

2022年,醫(yī)院政府采購支出總額6849.99萬元,其中:政府采購貨物支出2276.07萬元、政府采購工程支出842.55萬元、政府采購服務支出3731.37萬元。主要用于醫(yī)療設備、通用設備及軟件開發(fā)服務購置等。授予中小企業(yè)合同金額6200.57萬元,占政府采購支出總額的90.52%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5171.34萬元,占政府采購支出總額的75.49%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日,醫(yī)院共有車輛16輛,其中:特種專業(yè)技術用車12輛、一般公務用車2 輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于大山坪院區(qū)與城南院區(qū)的患者擺渡用車。單價100萬元以上專用設備40臺(套)。

(四)預算績效管理情況

根據預算績效管理要求,本單位在2022年度預算編制階段,組織對市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成、駐村人員經費補助、新院建設設備購置經費等4個項目開展了預算事前績效評估,對26個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取26個項目開展績效監(jiān)控,組織對26個項目開展績效自評,績效自評表詳見第四部分附件。


第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如醫(yī)療收入、科教收入等。

3.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是培訓費、病歷復印費、管理費等。 

5.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

10.衛(wèi)生健康(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項):指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

11.衛(wèi)生健康(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):指除上述項目以外(綜合醫(yī)院、中醫(yī)(民族)醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、職業(yè)病防治醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦產醫(yī)院、兒童醫(yī)院、其他??漆t(yī)院、福利醫(yī)院、行業(yè)醫(yī)院和處理醫(yī)療欠費)的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

12.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項):指重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

13.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):指除上述項目以外(疾病預防控制機構、衛(wèi)生監(jiān)督機構、婦幼保健機構、精神衛(wèi)生機構、應急救治機構、采供血機構、其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構、基本公共衛(wèi)生服務和重大公共衛(wèi)生服務)的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構的支出。

14.衛(wèi)生健康(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項):指中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項支出。

15.衛(wèi)生健康(類)中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項):指除中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

16.衛(wèi)生健康(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):指除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

17.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

19.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

21.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


第四部分附件

 

部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

項目名稱

51050021T000000033453-市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成

主管部門

市衛(wèi)生部門

實施單位(蓋章)

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院

項目基本情況

1.項目年度目標完成情況

項目年度目標

年度目標完成情況

開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,落實衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓任務,為各級醫(yī)療基層輸送醫(yī)療人才,提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療水平。

順利完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓工作,為各級醫(yī)療基層輸送醫(yī)療人才,2022年共計培訓醫(yī)務人員167人。

2.項目實施內容及過程概述

開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,落實衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓任務,保障住培學員待遇,提高住培學員培訓的積極性,為各級醫(yī)療基層輸送醫(yī)療人才。

預算執(zhí)行情況(10分)

年度預算數(萬元)

年初預算

調整后預算數

預算執(zhí)行數

預算執(zhí)行率

權重

得分

原因

總額

336.83

336.83

336.83

100.00%

10

10

 

其中:財政資金

336.83

336.83

336.83

100.00%

/

/

財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

 

 

 

 

/

/

績效指標(90分)

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

完成值

權重

得分

未完成原因分析

產出指標

數量指標

培養(yǎng)人數

167

167

10

10

 

質量指標

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結業(yè)考核率

90

%

95

15

15

 

時效指標

住院醫(yī)師規(guī)范化完成時間

12

12

10

10

 

成本指標

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員生活補助

20000

元/人年

20000

15

15

 

效益指標

社會效益指標

對社會的促進作用

定性

好壞

 

10

10

 

培養(yǎng)中醫(yī)住院醫(yī)師人才

定性

好壞

 

10

10

 

可持續(xù)發(fā)展指標

持續(xù)提升中醫(yī)藥人才能力

定性

高中低

 

10

10

 

滿意度指標

服務對象滿意度指標

培訓對象

90

%

100

5

5

 

主管部門

90

%

100

5

5

 

合計

100

100

 

評價結論

該項目為市級公立醫(yī)院取消藥品加成后,財政給予醫(yī)院的助經費,醫(yī)院將該筆經費主要用于保障住培學員待遇,提高住培學員培訓的積極性等方面。

存在問題

 

改進措施

 

 

部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

項目名稱

51050021T000000033473-新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境核酸檢測經費

主管部門

市衛(wèi)生部門

實施單位(蓋章)

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院

項目基本情況

1.項目年度目標完成情況

項目年度目標

年度目標完成情況

完成2022年第二、三季度重點人群及特定環(huán)境新冠病毒核酸檢測工作

已順利2022年第二、三季度重點人群及特定環(huán)境新冠病毒核酸檢測工作

2.項目實施內容及過程概述

對新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境進行核酸檢測,做到應檢盡檢,并做好登記工作,做好新冠肺炎疫情防控工作。

預算執(zhí)行情況(10分)

年度預算數(萬元)

年初預算

調整后預算數

預算執(zhí)行數

預算執(zhí)行率

權重

得分

原因

總額

0.00

102.45

102.45

100.00%

10

10

 

其中:財政資金

0.00

102.45

102.45

100.00%

/

/

財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

 

 

 

 

/

/

績效指標(90分)

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

完成值

權重

得分

未完成原因分析

產出指標

數量指標

發(fā)熱門診患者核酸檢測人數

5305

人次

 

10

10

 

醫(yī)療機構環(huán)境核酸檢測數

3024

 

10

10

 

市指揮部安排檢測任務

9337

人次

 

10

10

 

住院陪護人員核酸檢測人數

24204

人次

 

10

10

 

醫(yī)院其他工作人員核酸檢測數

147512

人次

 

10

10

 

發(fā)熱門診、急診工作人員核酸檢測數

11619

人次

 

10

10

 

效益指標

社會效益指標

對疫情防控工作的積極影響

定性

好壞

 

 

20

20

 

滿意度指標

服務對象滿意度指標

醫(yī)療機構環(huán)境核酸檢測數

90

%

 

10

10

 

合計

100

100

 

評價結論

嚴格按照文件執(zhí)行,對新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境進行核酸檢測,做到應檢盡檢,對新冠肺炎疫情防控起到了積極作用。

存在問題

改進措施

 

 

部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

項目名稱

51050022T000006510631-全民健康工程項目

主管部門

市衛(wèi)生部門

實施單位(蓋章)

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院

項目基本情況

1.項目年度目標完成情況

項目年度目標

年度目標完成情況

為保障完成全民健康工程項目順利進行購置醫(yī)療設施設備。

已完成醫(yī)療設備購置

2.項目實施內容及過程概述

通過政府采購程序購置了一批醫(yī)療設備。

預算執(zhí)行情況(10分)

年度預算數(萬元)

年初預算

調整后預算數

預算執(zhí)行數

預算執(zhí)行率

權重

得分

原因

總額

0.00

20.00

19.84

99.20%

10

9.9

 

其中:財政資金

0.00

20.00

19.84

99.20%

/

/

財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

 

 

 

 

/

/

績效指標(90分)

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

完成值

權重

得分

未完成原因分析

產出指標

數量指標

購置醫(yī)療設備

12

臺/套

12

20

20

 

質量指標

設備驗收合格率

100

%

100

20

20

 

時效指標

完成時間

1

1

20

20

 

效益指標

可持續(xù)影響指標

醫(yī)療設備使用時間

5

5

20

20

 

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

85

%

90

10

10

 

合計

100

99.9

 

評價結論

項目自評總99.9分,該項目很好的改善了老年病科醫(yī)療設備配置情況,讓老年患者得到了更好的就醫(yī)體驗。

存在問題

因項目主要為政府采購醫(yī)療設備,預算資金與實際采購支付的金額略有結余,采購流程于2022年底結束后,剩余項目資金1600元未使用。

改進措施

采購部門加快采購流程,采購流程完成后如有剩余項目資金及時安排在該項目的其他方面的支出。

 

部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

項目名稱

51050022T000006901481-2022第一季度新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境核酸檢測市級財政補助資金

主管部門

市衛(wèi)生部門

實施單位(蓋章)

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院

項目基本情況

1.項目年度目標完成情況

項目年度目標

年度目標完成情況

2022年第一季度新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境核酸檢測補助經費

已完成新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境核酸檢測

2.項目實施內容及過程概述

按上級要求落實疫情防控政策對新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境進行核酸檢測。

預算執(zhí)行情況(10分)

年度預算數(萬元)

年初預算

調整后預算數

預算執(zhí)行數

預算執(zhí)行率

權重

得分

原因

總額

0.00

36.81

36.81

100.00%

10

10

 

其中:財政資金

0.00

36.81

36.81

100.00%

/

/

財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

 

 

 

 

/

/

績效指標(90分)

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

完成值

權重

得分

未完成原因分析

產出指標

數量指標

住院陪護人員核酸檢測人數

5090

人次

5090

10

10

 

發(fā)熱門診、急診工作人員核酸檢測數

2786

人次

2786

10

10

 

醫(yī)療機構環(huán)境核酸檢測數

1600

1600

10

10

 

醫(yī)院其他工作人員核酸檢測數

16726

人次

16726

20

20

 

發(fā)熱門診患者核酸檢測人數

1719

人次

1719

5

5

 

市指揮部安排檢測任務

625

人次

625

5

5

 

效益指標

社會效益指標

加強了疫情防控工作(好)

定性

好壞

 

20

20

 

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

90

%

90

10

10

 

合計

100

100

 

評價結論

項目自評總分100分,落實疫情防控政策對新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境進行核酸檢測,有效防止疫情傳播。

存在問題

改進措施

 

部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

項目名稱

51050022T000007319901-城南院區(qū)中醫(yī)特色重點醫(yī)院建設項目

主管部門

市衛(wèi)生部門

實施單位(蓋章)

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院

項目基本情況

1.項目年度目標完成情況

項目年度目標

年度目標完成情況

完成城南院區(qū)中醫(yī)特色診療綜合建設項目前期工作

已完成城南院區(qū)中醫(yī)特色診療綜合建設項目前期工作

2.項目實施內容及過程概述

嚴格按照相關規(guī)定組織開展建設用地調規(guī)、編制項目建議書及可行性研究報告等相關工作。

預算執(zhí)行情況(10分)

年度預算數(萬元)

年初預算

調整后預算數

預算執(zhí)行數

預算執(zhí)行率

權重

得分

原因

總額

0.00

328.70

328.70

100.00%

10

10

 

其中:財政資金

0.00

328.70

328.70

100.00%

/

/

財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

 

 

 

 

/

/

績效指標(90分)

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

完成值

權重

得分

未完成原因分析

產出指標

時效指標

完成建設用地調規(guī)

1

1

10

10

 

完成項目建議書及可行性研究報告

1

1

10

10

 

完成環(huán)境影響報告編制

1

1

10

10

 

完成勘察/設計

1

1

10

10

 

效益指標

社會效益指標

促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

定性

優(yōu)

 

優(yōu)

20

20

 

滿意度指標

滿意度指標

主管部門滿意度

85

%

100

5

5

 

使用科室滿意度

90

%

90

5

5

 

成本指標

經濟成本指標

政府對城南院區(qū)中醫(yī)特色診療綜合建設項目投入

328.7

萬元

328.7

20

20

 

合計

100

100

 

評價結論

項目自評總分100分,該項目實施后有效保障了中醫(yī)特色診療綜合建設項目正常開工。

存在問題

改進措施

 

 

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表


附件:瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2022年度決算報表.xls

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